Fakturovat objednávky podle objednávek
Funkci Fakturovat objednávky podle objednávek využijete v případě, že dodavatel vystaví k dodaným produktům fakturu položkově totožnou s vaší objednávkou. Lze zvolit zobrazení podle objednávek nebo podle položek. V případě, že se jedná o fakturaci více objednávek od stejného dodavatele, systém je ve výsledku položkově sloučí na jeden doklad (je-li volba Sloučit na jeden doklad zaškrtnuta). Funkci lze používat z agend Objednávky a také Přijaté doklady.
Dialog Výběr záznamů vyvoláte z menu Nástroje agendy(Agenda)/Fakturovat objednávky → Podle objednávek... (obr. 1)
Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Fakturace objednávek.
Legenda k obrázku 1
- Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.
- Poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu zobrazíte detail objednávky.
- Poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte jeho detail.
- K omezení počtu zobrazených záznamů klepněte na Filtr na knihu a kontakt >>.
- Vybrané záznamy zobrazíte symbolem v poli Vybráno záznamů.
- Funkce tlačítka Možnosti jsou popsané v článku Vystavení dokladů (popis dialogu).
Průvodce Výběr záznamů nabídne objednávky s položkami ve stavu fakturovat (Stav jedné nebo více položek je fakturovat) a objednávky s nefakturovanými položkami. Ze seznamu vyberete jeden nebo více dokladů, ke kterým chcete vystavit fakturu. Dialog Výběr záznamů dovoluje vybrat více položek najednou tažením myši přes volič záznamů v seznamu dokladů. Všechny položky označíte klepnutím na tlačítko Vybrat vše.
→ Sekce Možnosti vystavení dokladů (obr. 1)
- Použít: Nový doklad (výchozí volba)
- Doklady vystavit do knihy: z nabídky pole vyberte Knihu.
- Doklady vystavit do roku: vyberte Rok, do kterého se faktury vystaví.
- Označte Sloučit na jeden doklad podle kontaktu, jestliže nevyžadujete jednotlivé doklady ke kontaktu. Průvodce si bude pamatovat tuto volbu pro každý kontext vystavování dokladů.
→ Klepněte na tlačítko Fakturovat. Systém do vybrané knihy vytvoří nový záznam přijatý doklad – fakturu a vyplní jednotlivá pole dokladu. Do pole Objednávky přenese číslo objednávky dodavatele, pokud je vyplněné. Jinak se přenáší číslo dokladu objednávky.
→ Do podformuláře Položky dokladu vloží všechny položky vybraných objednávek, které mají v poli Stav například uvedeno:
- fakturovat POTVRZENO
- fakturovat PŘIJATO
- přijmout fakturovat POTVRZENO
Položky na příjmovém dokladu a na faktuře změní stav na OK.
Pokud se fakturuje objednávka, ke které existuje příjemka, převezmou se ceny z příjemky.
Vystavujete-li fakturu k objednávce, ke které neexistuje příjemka, přebírají se údaje Ceník a Kategorie cen z objednávky do přijaté faktury.
→ Jestliže v sekci Možnosti vystavení dokladů (obr. 1) vyberete Použít: Stávající doklad, můžete na již existující přijatý doklad přidávat položky z vybraných objednávek. Z rozbalovací nabídky pole Vyberte cílový doklad zvolte doklad, nebo klepněte na tlačítko , které vyvolá dialog Najít záznam.
→ Je-li zatržená volba Sloučit na jeden doklad podle kontaktu a klepnete na tlačítko Fakturovat, provede se kontrola, zda jsou na vybraných dokladech uvedeny pobočky. Pokud ano, zobrazí se dotaz, zda se mají vystavit faktury na centrálu (obr. 2).
Vyberete-li Vystavit na centrálu, vystaví se faktura na centrálu a vloží se na ní položky z objednávek na pobočky. V opačném případě se vystaví faktura pro každou pobočku.
Obrázek 2: Dialog Vystavit na centrálu.
→ Pokud vystavujete více dokladů, otevře se okno Vystavené doklady s přehledem vystavených dokladů.
Související dokumenty
- Kurz příjemky při částečném plnění objednávek
- Rušení vazeb v dokumentu Vystavit fakturu k příjemce – výdejce
- Dialog pro vystavení dokladů
- Nastavení příkazů stavu položek dokladu
- Fakturovat objednávky nefakturované
- Vydání zakázky a fakturace
- Možnosti Vario
- Detail dokladu a rychlý odkaz na vystavený související doklad
- Dialog Množství produktu