Vzájemný zápočet
Tento postup nepoužívejte pro cizí měnu
V modulu Přijaté doklady můžete provést vzájemné vyrovnání pohledávek nebo vyrovnání faktury a dobropisu.
Pokud s firmou obchodujete oboustranně tzn., že jednou zboží od firmy odeberete - přijmete fakturu a jednou zboží firmě prodáte - vydáte fakturu, můžete doklady uhradit proti sobě: tzn. pokud máte firmě zaplatit stejnou částku jakou ona vám, nebude nikdo nic platit - jste vyrovnáni, v opačném případě (pokud se ty částky liší) bude jedna strana doplácet jen rozdílovou částku.
Pozor! Pokud provádíte vzájemnou úhradu faktur v cizí měně nebo vícezápočet, je lepší provést kompenzaci ručně - a to vystavením interního dokladu - z důvodu správného vyčíslení kursových rozdílů (vzájemná úhrada nepracuje s kursovými rozdíly - uhrazuje skutečné částky).
Jak vyrovnáte závazky oproti pohledávkám?
1. Z tabulky agendy vyberete doklad, který chcete uhradit
2. Z menu Přijaté doklady vyberete příkaz Uhradit | Vyrovnat proti pohledávce
Zobrazí se seznam vydaných dobropisů a neuhrazených přijatých dokladů (resp. přijatých dobropisů a neuhrazených vydaných faktur) od firmy, která figuruje na vybrané faktuře (pokud není firma určena nebo není v adresáři, zobrazí se seznam všech neuhrazených faktur a dobropisů).
3. Ze seznamu vyberete doklad, který chcete uhradit a dialog uzavřete.
Po vybrání dokladu ze seznamu systém zobrazí dotaz na vystavení interního dokladu o uhrazení konkrétní částky do agendy Interní doklady v modulu Účetnictví (interní doklad je potřeba pro zaúčtování této transakce).
4. Dialog uzavřete:
- Klepnete na tlačítko Ne, pokud ve Variu neúčtujete
- Klepnete na tlačítko Ano, pokud chcete interní doklad vystavit
Systém provede následující:
Pokud vedete více knih interních dokladů, nabídne vám systém jejich seznam pro výběr knihy, do které bude interní doklad vystaven, knihu vyberete a klepnete na tlačítko OK.
Pokud nemáte žádnou knihu interních dokladů založenou, systém vám nabídne její založení a po zadání názvu knihy klepnete na tlačítko Ok.
Systém následně vystaví doklad do knihy interních dokladů.
Oba doklady (faktury či faktura a dobropis) budou proti sobě vyrovnány: k hodnotě pole Uhrazeno se přičte částka vyrovnání.
Doklady, které byly tímto způsobem uhrazeny, můžete zobrazit v dialogu Související doklady typ souvislosti Vyrovnání (resp. Dobropisy).